财务处召开专项内部审计进点会

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10月14日下午,我院财务处在行政会议室2召开专项内部审计进点会,将就2023年检验委外合同执行情况进行审计。党委委员、副院长王建洪出席。

会议由总会计师吴育林主持。

总会计师吴育林就本次审计工作的审计范围、审计内容等进行解释说明。他强调,要充分认识到本次审计工作的重要意义,审计人员要明确内容、厘清职责,确保审计工作客观公正、实事求是,相关工作人员要密切配合、主动沟通,协助审计工作高质高效完成。

党委委员、副院长王建洪表示,检验科上下将高度重视、全力配合此次内部审计工作,真实、准确、完整、及时、全面地提供审计所需资料,协助本次审计工作高质、高效开展。