集团财务专项审计护航分院职工收入规范
2025-11-19 丨 57 丨

为精准规范分院职工收入核算,确保薪酬发放公平合规,近日,10月20日至31日,集团财务管理部对各分院在编在岗职工工资发放情况开展专项内部审计,为分院薪酬结算工作筑牢监督防线。
此次专项审计严格遵循《玉环市人民医院健共体集团分院院长收入考核及按月预发实施方案》(玉医健党〔2021〕29号)文件精神及相关规定,以政策为纲、以数据为据,全面核查职工工资核算依据、发放标准及流程合规性,重点关注收入结算的准确性与规范性,确保每一笔薪酬发放都经得起检验。
集团总会计师吴育林在审计工作部署中强调,此次专项审计不仅是对薪酬发放工作的“全面体检”,更是深化管理改革的重要契机。他指出,要以审计监督为抓手,进一步推进“县乡村一体化”管理落地见效,持续深化健共体集团薪酬制度改革;以规范薪酬管理为突破口,提升各分院专业管理效能,充分发挥健康薪酬体系的激励导向作用,激发职工干事创业活力,为健共体集团高质量可持续发展注入强劲动力。

